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[ 索引号 ] | 11500243009150363J/2023-00257 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 彭水县财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 发布日期 ] | 2023-09-14 |
重庆市彭水自治县规划和自然资源局 2022年度部门决算情况说明
重庆市彭水自治县规划和自然资源局
2022 年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。 2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。 3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。 4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策,组织实施土地储备整治,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。负责土地使用权和矿业权出让等自然资源交易活动的监督管理工作。 5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。 6. 负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度,承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批全县国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划,负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。 7. 贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地批准书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作,承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。 8. 负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。承担历史文化名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。 9. 承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。 10. 负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。 11. 管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 13. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。 14. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理,测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,测量标志保护。 15. 承担空间规划和自然资源管理的督查工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。 16. 负责机关、局属单位党建工作。 17. 归口管理彭水苗族土家族自治县林业局。 18. 承担县规划委员会的日常工作。 19. 管理基层所。 20. 承担脱贫攻坚和乡村振兴相关工作。 21. 完成县委、县政府交办的其他任务。 22. 职能转变。县规划自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
(二)机构设置
彭水自治县规划和自然资源局为县政府工作部门,设 8 个行政职能科室、 1 个参公管理事业单位、 2 个正科级公益一类事业单位、 3 个副科级公益一类事业单位。
(三) 单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括县规划和自然资源综合行政执法支队、县土地征收储备中心、县国土整治和生态修复中心、县地灾防治中心、县不动产登记中心、县规划服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入百家博国际娱乐决算总体情况说明
1. 总体情况。 2022 年度收入总计 32321.79 万元,百家博国际娱乐总计 32321.79 万元。收支较上年决算数减少 85636.87 万元 , 下降 72.6% ,主要原因是 2022 年无预拨转实拨资金,导致其他收入下降幅度大。
2. 收入情况。 2022 年度收入合计 32321.79 万元,较上年决算数减少 85636.87 万元,下降 72.6% ,主要原因是 2022 年无预拨转实拨资金,导致其他收入下降幅度大。其中:财政拨款收入 32321.79 万元,占 100% 。
3. 百家博国际娱乐情况。 2022 年度百家博国际娱乐合计 32321.79 万元,较上年决算减少 85636.87 万元,下降 72.6% ,主要原因是 2022 年无预拨转实拨资金,导致其他收入下降幅度大。其中:基本百家博国际娱乐 2930.12 万元,占 9.1% ;项目百家博国际娱乐 29391.67 万元,占 90.9% 。
4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0.00 万元。
(二)财政拨款收入百家博国际娱乐决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计 32321.79 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 994.00 万元,下降 3% 。主要原因是社会保障和就业百家博国际娱乐、农林水百家博国际娱乐、灾害防治及应急管理百家博国际娱乐减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入百家博国际娱乐决算情况说明
1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 9607.92 万元,较上年决算数减少 18500.13 万元,下降 65.8% 。主要原因是农林水百家博国际娱乐、灾害防治及应急管理百家博国际娱乐、社会保障和就业百家博国际娱乐收入减少。较年初预算数增加 7563.10 万元,增长 369.9% 。主要原因是农林水百家博国际娱乐、灾害防治及应急管理百家博国际娱乐、自然资源海洋气象等百家博国际娱乐增加。
2. 百家博国际娱乐情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款百家博国际娱乐 9607.92 万元,较上年决算数减少 18500.13 万元,下降 65.8% 。主要原因是农林水百家博国际娱乐、灾害防治及应急管理百家博国际娱乐、社会保障和就业百家博国际娱乐收入减少。较年初预算数增加 7563.10 万元,增长 369.9% 。主要原因是农林水百家博国际娱乐、灾害防治及应急管理百家博国际娱乐、自然资源海洋气象等百家博国际娱乐增加。
3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。
4. 比较情况。 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款百家博国际娱乐主要用于以下几个方面:
( 1 )社会保障与就业百家博国际娱乐 289.87 万元,占 3% ,较年初预算数增加 26.70 万元,增长 10.1% ,主要原因是单位离退休养老百家博国际娱乐、其他社会保障和就业百家博国际娱乐增加。
( 2 )卫生健康百家博国际娱乐 92.73 万元,占 1% ,较年初预算数增加 1.93 万元,增长 2.1% ,主要原因是行政单位医疗百家博国际娱乐增加。
( 3 )农林水百家博国际娱乐 3141.36 万元,占 32.7% ,较年初预算数增加 3141.36 万元,主要原因是用于 巩固脱贫衔接乡村振兴,年中追加农村基础设施建设百家博国际娱乐。
(4) 自然资源海洋气象等百家博国际娱乐 3191.99 万元,占 33.2% ,较年初预算数增加 1875.35 万元,增长 142.4% ,主要原因是行政运行、事业运行、自然资源利用与保护、 其他自然资源事务百家博国际娱乐增加。
( 5 )住房保障百家博国际娱乐 154.19 万元,占 1.6% , 与年初预算数一致。
( 6 )灾害防治及应急管理百家博国际娱乐 2737.78 万元,占 28.5% ,较年初预算数增加 2645.97 万元,增长 2882% ,主要原因是 主要是年中追加地质灾害防治专项资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本百家博国际娱乐决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本百家博国际娱乐 2930.12 万元。其中:人员经费 2366.61 万元,较上年决算数减少 223.05 万元,下降 8.6% ,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括 基本工资、津补贴、绩效工资、离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金等百家博国际娱乐。公用经费 563.52 万元,较上年决算数减少 29.86 万元,下降 5% ,主要原因是会议费、劳务费、委托业务费等百家博国际娱乐减少。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022 年收入 22713.87 万元,较上年决算数增加 17506.13 万元,增长 336.2% ,主要原因是征地和拆迁补偿百家博国际娱乐、 土地开发百家博国际娱乐增加。本年百家博国际娱乐 22713.87 万元,较上年决算数增加 17506.13 万元,增长 336.2% ,主要原因是征地和拆迁补偿百家博国际娱乐、 土地开发百家博国际娱乐增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款百家博国际娱乐决算情况说明。
本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款百家博国际娱乐。
三、 “ 三公 ” 经费情况说明
(一) “ 三公 ” 经费百家博国际娱乐总体情况说明
2022 年度 “ 三公 ” 经费百家博国际娱乐共计 65.06 万元,较年初预算数减少 9.04 万元;较上年百家博国际娱乐数减少 0.35 万元,下降 0.5% , 主要是公务接待费及公务用车运行维护费减少。主要原因:贯彻过紧日子要求,压缩三公经费百家博国际娱乐,降低运行成本,全年实际百家博国际娱乐较年初预算和上年决算均有所下降。
(二) “ 三公 ” 经费分项百家博国际娱乐情况
本部门 2021 年度未发生因公出国(境)费。
本部门 2021 年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费 55.98 万元, 主要用于县内下乡、市内因公出行所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费等百家博国际娱乐。费用百家博国际娱乐较年初预算数减少 2.02 万元,下降 3.5% ;较上年百家博国际娱乐数减少 0.24 万元,减少 0.4 % ,主要原因是规范公务车辆管理,严格公车派遣制度。
公务接待费 9.08 万元, 主要用于接待市级部门检查、学习、调研,接受相关部门检查指导等工作发生的接待百家博国际娱乐。费用百家博国际娱乐较年初预算数减少 7.02 万元,减少 43.6% ;较上年百家博国际娱乐数减少 0.11 万元,下降 1.2% , 主要原因是贯彻过紧日子要求,严控公务接待开支范围、标准和陪餐人数,同时受疫情等因素影响,全年公务接待次数减少。
(三) “ 三公 ” 经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 9 辆;国内公务接待 93 批次 976 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2022 年本部门人均接待费 93.03 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 6.22 万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费百家博国际娱乐 2.34 万元,较上年决算数减少 5.15 万元,下降 68.8% ,主要原因是 主要因 2021 年举办了全县自然资源和林业工作培训会。本年度培训费百家博国际娱乐 1.18 万元,较上年决算数减少 0.14 万元,下降 10.6% ,主要原因是部分培训减少。
(二)机关运行经费百家博国际娱乐情况说明
2022 年度本部门机关运行经费百家博国际娱乐 563.52 万元,主要用于开支 办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 29.86 万元,下降 5% ,主要原因是会议费、办公费、劳务费、业务委托费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆,其中,应急保障用车 9 辆。
(四)政府采购百家博国际娱乐说明
2022 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费百家博国际娱乐。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和 31 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 31 项,涉及资金 8085.18 万元。总体看使用绩效较好。但仍需进一步提高专项资金使用效益,强化监督管理,通过绩效评价机制调动各资金使用单位节约资金、发挥资金绩效的积极性和主动性。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
2022 年度部门整体绩效自评表 |
|||||||||||
项目名称 |
彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局整体自评 |
项目编码 |
50024300022P000041 |
自评总分 |
97.16 |
||||||
项目主管部门 |
204- 彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 |
财政归口处室 |
004- 经建科 |
部门联系人 |
冉雪贞 |
联系电话 |
78848708 |
||||
资金情况 |
|||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
年度总金额 |
303433362.48 |
324243529.71 |
323217898.92 |
|
|
|
|||||
其中:财政拨款 |
282985200.00 |
227678724.00 |
227138724.00 |
99.76 |
10.00 |
9.98 |
|||||
绩效目标 |
|||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
贯彻执行国家、省(市)有关自然资源管理的法律、法规和政策,编制和实施全县自然资源规划,土地利用总体规划和其他专项工作。 主要包括实现以下四个方面的工作:一、社会效益。保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源,保持全县土地利用的良性循环,确保全县耕地、建设用地的动态平衡;消除地灾隐患,保证人民群众生命财产安全。二、经济效益。实现土地收益稳定增长,矿产资源市场规范且得到合理开发利用。三、生态效益。严格耕地保护,通过土地整理使农田水利设施得到明显改善。四、可持续影响。通过合理开发和利用土地、矿产资源,实现优化配置和合理利用国土、矿产资源,落实节约集约利用土地资源工作。 |
|
各类目标考核任务圆满完成。自然资源保护成效显著,规划示范引领更加明显,资源要素保障有力有效,风险防范能力稳步增强。
|
|||||||||
绩效指标 |
|||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度( % ) |
得分系数( % ) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
不动产权属调查、发放不动产权证书 |
份 |
≥ |
2000 |
6799 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
土地供应项目 |
个 |
≥ |
15 |
26 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
基本农田耕地保护率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
土地收入 |
元 |
≥ |
900000000 |
1140000000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
减少权属纠纷 |
% |
≥ |
95 |
93 |
2.11 |
78.9 |
15 |
11.84 |
否 |
|
|
2022 年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
项目名称 |
群测群防人员经费 |
项目编码 |
50024322T000000105995 |
自评总分 |
100 |
||||||
项目主管部门 |
204- 彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 |
财政归口处室 |
004- 经建科 |
部门联系人 |
张亚 |
联系电话 |
78848719 |
||||
资金情况 |
|||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
年度总金额 |
502,400.00 |
502,400.00 |
502,400.00 |
|
|
|
|||||
其中:财政拨款 |
502,400.00 |
502,400.00 |
502,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
绩效目标 |
|||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
保障全县地灾群测群防员监测补助的发放,为摸清全县所有地灾隐患点的基本情况提供支撑,保证地灾监测的及时性、准确性,提高全县地灾监测信息化水平、地灾预警能力。 |
|
完成年度目标任务,落实地灾隐患点监测。 |
|||||||||
绩效指标 |
|||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度( % ) |
得分系数( % ) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
落实地质灾害群测群防员约 500 人,实现群测群防手机信息上报率 100% |
人数 |
≥ |
200 |
538 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
开展地灾防治知识分片培训、地灾应急演练 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提高全县地灾监测信息化水平、地灾预警能力 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
提高地质灾害防治人员安全意识,确保未发生地质灾害人员安全事故 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
摸清全县地灾隐患点的基本情况,保证地灾监测的及时性、准确性 |
|
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
2022 年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
项目名称 |
彭水县桐楼乡普子村土地整理项目 |
项目编码 |
50024322T000002716101 |
自评总分 |
100 |
||||||
项目主管部门 |
204- 彭水苗族土家族自治县规划和自然资源局 |
财政归口处室 |
004- 经建科 |
部门联系人 |
郑云阳 |
联系电话 |
78868242 |
||||
资金情况 |
|||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||
年度总金额 |
0.00 |
1,726,600.00 |
1,726,600.00 |
|
|
|
|||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,726,600.00 |
1,726,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||
绩效目标 |
|||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||
|
项目实施后可改善当地群众生产生活条件。 |
|
|||||||||
绩效指标 |
|||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度( % ) |
得分系数( % ) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
完成维修 3.5m 田间道 |
米 |
≥ |
3000 |
3300 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
验收合格 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
方便村民耕作和出行 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
减轻水土流失程度 |
|
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
群众对土地整理工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
(三)重点绩效评价结果。
待第三方中介机构评价完毕后,财政集中予以公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入 : 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入 : 指单位取得的除 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 其他收入 ” 等不足以安排当年百家博国际娱乐的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本百家博国际娱乐结转、项目百家博国际娱乐结转和结余、经营结余。
(七)结余分配 : 指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余 : 指单位结转下年的基本百家博国际娱乐结转、项目百家博国际娱乐结转和结余、经营结余。
(九)基本百家博国际娱乐 : 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的 “ 工资福利百家博国际娱乐 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” ;公用经费指政府收支分类经济科目中除 “ 工资福利百家博国际娱乐 ” 和 “ 对个人和家庭的补助 ” 外的其他百家博国际娱乐。
(十)项目百家博国际娱乐 : 指在基本百家博国际娱乐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的百家博国际娱乐。
(十一)经营百家博国际娱乐 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的百家博国际娱乐。
(十二) “ 三公 ” 经费 : 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等百家博国际娱乐;公务用车购置费反映单位公务用车购置百家博国际娱乐(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等百家博国际娱乐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)百家博国际娱乐。
(十三)机关运行经费 : 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利百家博国际娱乐 (百家博国际娱乐经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务百家博国际娱乐 (百家博国际娱乐经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的百家博国际娱乐(不包括用于购置固定资产的百家博国际娱乐、战略性和应急储备百家博国际娱乐)。
(十六)对个人和家庭的补助 (百家博国际娱乐经济分类科目类级) :反映用于对个人和家庭的补助百家博国际娱乐。
(十七)其他资本性百家博国际娱乐 (百家博国际娱乐经济分类科目类级) :反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的百家博国际娱乐。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-78842223
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站